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省国资委2019年部门预算和“三公”经费公开说明

政务公开 2019-10-31 21:35121未知村民自治信息网

  我委是根据省人民政府授权,对省属经营性国有资产履行出资人职责的特设机构,主要职责:一是指导推进国有企业改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推进国有经济结构和布局的战略性调整;二是依照法定程序对监管企业的企业负责人进行任免、考核,并根据考核结果对其进行奖惩;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度;三是建立和完善国有资产保值指标体系,拟订考核标准;通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监管;维护国有资产出资人的权益;四是拟订国有资产管理的地方性法规,制定有关规章制度;依法对市州国有资产管理进行指导监督;五是根据省政府授权,负责对省直单位经营性国有资产进行监督管理;六是履行出资人的其他职责和承办省政府交办的其他事项。

  根据编委核定,我委内设机构15个:办公室(党委办公室)、政策法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、监督处、安全维稳处、企业领导人员管理处(党委干部部)、党建工作处(党委组织部、党委统战部)、宣传工作处(党委宣传部)、党委巡察工作办公室、研究室、人事处。另设机关党委。

  5个直属事业单位:信息中心、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心、湖南湘绣博物馆、湖南省工艺美术馆。

  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入;支出为保障委机关及委属事业单位基本运行的经费,无相关归口管理、面向全省分配的专项经费,本部门政府性基金收支数额为0。

  (一)收入预算,2019年年初预算数6040.63万元,全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加33.96万元,主要是划入第一工业设计研究院基数674.33万元;增加2019年晋级晋档工资8.88万元;增加2018年基本工资提标184.80万元;2019年增列预算8万元;压减一般性支出101.35万元;机构改革划转经费542.70万元;减少事业单位经营服务收入198万元。

  (二)支出预算,2019年年初预算数6040.63万元,其中:一般公共服务支出413.43万元,教育支出258.57万元,社会保障和就业支出855.57万元,卫生健康支出244.80万元,资源勘探信息等支出3986.26万元,住房保障支出282万元。支出较去年增加33.96万元,主要是划入第一工业设计研究院、晋级晋档工资及基本工资提标等。

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为5006.10万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为1034.53万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我委项目支出全部为业务工作专项支出,其中:其他纪检监察事务支出268万元,主要用于保障驻委纪检组纪律审查、监督执纪问责等开支的专项工作经费;培训支出120万元,主要用于所监管企业领导人员的教育培训工作,对监管企业人才工作的宏观指导和后备人才队伍建设工作等培训费用;一般行政管理事务支出641.53万元,主要用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理和指导业务性支出以及省国企改革协调办事机构的运行费;其他资源勘探信息等支出5万元,主要用于新增办公设备购置。

  2019年委机关本级1家行政单位以及二轻服务中心1家参公管理事业单位、联社培训中心1家财政补助事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款817.02万元,比2018年预算减少7.60万元,下降0.92%。

  2019年“三公”经费预算数为158万元,其中,公务接待费24万元,公务用车购置及运行费84万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费84万元),因公出国(境)费50万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少33万元,一是公务接待费比2018年减少16万元,主要原因是我委按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》及《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》规范我委公务接待管理,完善我委公务接待制度,尽量压缩公务接待支出,近年来公务接待支出大幅度减少;二是公务用车运行费比2018年减少17万元,主要原因是二轻服务中心公务用车运行费减少;三是因公出国(境)费与2018年持平。

  2019年省国资委各单位政府采购预算总额470.25万元,其中:政府采购货物预算34.25万元、政府采购服务预算436万元。

  截至2018年6月30日,本部门共有车辆10辆,其中,领导干部用车2辆、一般公务用车7辆、其他用车1辆(驻委纪检组专用行政执法车辆)。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6040.63万元,其中,基本支出5006.10万元,项目支出1034.53万元。

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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